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根据市国资委要求,为做好债务风险内部审计工作,8月4日,投发集团召开债务风险内部审计工作启动会议,集团党委委员、副总经理李庆道及审计法务部等相关部室、权属公司有关人员参加。
审计法务部副部长诸葛祥进传达了临沂市国资委关于做好2022年债务风险内部审计工作的部署要求,学习解读了《关于加强市属企业债务风险管控的通知》(临国资字〔2021〕211号)、《关于加强国有企业债务风险管控工作的指导意见》。要求相关部室和权属公司严格落实文件精神,做好债务风险自查自纠、协调配合工作,及时提供集团债务风险内部审计需要的相关资料。
对集团债务风险内部审计工作,李庆道强调了四点:一要原汁原味做好传达学习,要求参会人员将文件精神传达到各单位负责人、相关部室及下级权属公司,确保该项工作保质保量的完成。二要对内部审计工作高度重视,各企业要正确认识和把握审计工作面临的新形势、新变化、新要求,进一步推动审计工作高质量发展的责任感、紧迫感。三要踏踏实实做好债务风险审计工作,根据集团审计法务部的要求及时做好配合工作。四要做好投资后评价审计整改工作,确保投资后评价工作真正发挥作用,取得扎实成效。
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